ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАНГОДЫ


DSC09602

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПАНГОДЫ

ЯРОШ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ


ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ


ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ



Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Надымский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
посёлок Пангоды
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2012 г.
№ 420
п. Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 декабря 2010 года № 347 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2010-2012 годы»

В целях реализации постановления Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 февраля 2012 года № 48 «Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Пангоды с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов», Положения, утвержденного  решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 14 декабря 2009 года № 117 «Об утверждении Положения об Управлении муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды» на основании постановления Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 30 марта 2012 года № 103  «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», в целях уточнения объемов финансирования Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 декабря 2010 года № 347 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2010-2012 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:

1.1.1. В паспорте Программы графы «Объемы и источники финансирования Программы» и «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем средств местного бюджета на финансирование Программы на 2010-2012 годы составит 45 925 тысяч рублей,

в том числе:

2010 год – 12 850 тысяч рублей;

2011 год – 15 542 тысячи рублей;

2012 год – 17 533 тысяч рублей.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Основные показатели реализации Программы:

1.      Доля расходов на оплату труда (с начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования     поселок Пангоды:

2010 год – 94,26 %;

2011 год – 67,88 %;

2012 год – 58,33 %.

2.      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды:

2010 год – 63 190 рублей;

2011 год – 50 500 рублей;

2012 год – 53 571 рублей.

3.      Социальная поддержка работников Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды:

2010 год – 2,2 %;

2011 год – 28,4 %;

2012 год – 35,05 %.

4.      Доля расходов на услуги:

2010 год – 1,4 %;

2011 год – 2,8 %;

2012 год – 4,66 %.

5.   Доля расходов на материальное обеспечение:

2010 год – 2,1 %;

2011 год – 1,0 %;

2012 год – 1,96 %.

»;

1.1.2. В разделе 2 Программы «Перечень программных мероприятий» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«

п/п

Наименование мероприятия

Всего объем финансирования,

тыс. руб.

В том числе по годам,

тысяч рублей

2010

год

2011

год

2012

год

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМХ

1

Оплата труда работников УМХ

32887

12 112

10 548

10227

1.1

Оплата труда с начислениями

(Бюджет действующих обязательств. Группа 200 «Расходы». Статьи 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на оплату труда 26,2 %. Текущая деятельность), с 2011-34,2%

32887

12112

10548

10227

2

Социальная поддержка работников

10842

287

4 410

6145

2.1

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 3-х лет

(Группа 200 «Расходы». Статья 212 «Прочие выплаты» подстатья 131.00.00 «Выплата пенсий и пособий». Текущая деятельность)

6

1

2

3

2.2

Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно

(Группа 200 «Расходы». Статья 212 «Прочие выплаты» подстатья 133.00.00 «Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно». Текущая деятельность)

609

279

172

158

2.3

Группа 200 «Расходы». Статья 222 «Прочие выплаты»

подстатья 000.00.00

20

7

0

13

2.4

Группа 200 «Расходы». Статья 262 «Пособия по социальной помощи населению» подстатья 000.00.00. Текущая деятельность

10 207

0

4 236

5 971

Задача 2. Обеспечение муниципального управления финансами

3

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима

91

0

44

47

3.1

Медицинский осмотр муниципальных служащих (Группа 200 «Расходы». Статья 226 «Прочие работы, услуги», подстатья 000.00.00. Текущая  деятельность)

91

0

44

47

4

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

1433

306

251

876

4.1

Услуги связи

(Группа 200 «Расходы». Статья 221 «Услуги связи» подстатья 000.00.00. Текущая  деятельность.)

235

33

99

103

4.2

Прочие услуги

(Группа 200 «Расходы». Статья 226  «Услуги по аттестации рабочих мест по условиям работы» подстатья  000.00.00. Текущая деятельность, программное обеспечение»)

430

0

0

430

4.3

Поступление нефинансовых активов

(Группа 300. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» подстатья 350.00.00 «Прочие расходные материалы»)

481

177

101

203

4.4

Поступление нефинансовых активов

(Группа 300. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» подстатья 000.00.00)

287

96

51

140

5

Услуги по содержанию имущества УМХ

219

39

67

113

5.1

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

(Группа 200 «Расходы». Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» подстатья 020.00.00;000.00.00 «Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря». Текущая деятельность)

219

39

67

113

6

Прочие работы и услуги

259

99

160

0

6.1

Прочие работы, услуги

(Группа 200 «Расходы». Статья 226 «Прочие работы, услуги» подстатья 000.00.00. Обслуживание банковских карт, изготовление и поставка полиграфической продукции,  обслуживание программ. Текущая деятельность)

259

99

160

0

7

Командировочные расходы, повышение квалификации

179

6

50

123

7.1

Командировочные расходы

(Группа 200 «Расходы». Статья 212 «Прочие выплаты» подстатья 400.00.00;050.00.00 – суточные, статья  222 «Транспортные услуги» подстатья 400.00.00;050.00.00 – транспортные расходы по служебным командировкам; повышение квалификации, статья  226 «Прочие работы, услуги» подстатья 400.00.00;050.00.00 – проживание в командировке; повышение квалификации Текущая деятельность)

179

6

50

123

8

Прочие расходы

15

1

12

2

8.1

Расходы по оплате налога

(Группа 200 «Расходы». Статья 290 «Прочие расходы» подстатья 000.00.00. Текущая деятельность)

15

1

12

2

Итого:

45 925

12 850

15 542

17 533

»;

1.1.3. В разделе 3 Программы «Описание ожидаемых результатов реализации» таблицу № 2 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя

Ед.

изм.

Базовый показатель,

2009 год

Плановый показатель

Удельный вес показателя

2010

год

2011

год

2012

год

Цель – эффективное управление финансами Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМХ

1.1. Доля расходов на оплату труда

(с начислениями) в общей сумме бюджетного финансирования ведомства

%

-

94,26

67,88

58,33

0,25

1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального образования – всего

руб.

-

63 190

50 500

53571

0,15

1.3. Социальная поддержка работников УМХ

%

-

2,2

28,37

35,05

0,10

Задача 2. Обеспечение муниципального управления финансами

2.1. Доля расходов на услуги всего,

в том числе:

%

-

1,44

2,77

4,66

0,25

- Услуги связи

%

-

0,3

0,64

0,59

0,05

- Работы и услуги по содержанию имущества

%

-

0,3

0,43

0,64

0,05

- Прочие работы и услуги

%

-

0,8

1,63

3,42

0,1

- Прочие расходы

%

-

0,04

0,07

0,01

0,05

2.2. Доля расходов на материальное обеспечение всего, в том числе:

%

-

2,1

0,98

1,96

0,25

- Увеличение стоимости основных средств

%

-

0,7

0,33

0,80

0,125

- Увеличение стоимости материальных запасов

%

-

1,4

0,65

1,16

0,125

Итого:

 

 

 

 

 

1,0

».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 18 декабря 2012 года № 396 «Об утверждении аналитической целевой программы Администрации муниципального образования поселок Пангоды «Оптимизация административных расходов Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды» с момента подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования посёлок Пангоды, в зданиях муниципального казённого учреждения «Центр культуры и досуга посёлок Пангоды» и Администрации муниципального образования поселок Пангоды, разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды www.pangody.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Пангоды Храмееву И.В.

Глава муниципального образования
поселок Пангоды
Ю.П. Кузнецов